滁州市南谯区审计局2021年项目支出绩效评价报告(审计专项业务经费)

    发布时间:2021-09-24 14:37
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    一、项目基本情况

    (一)项目概况。该项目为审计干部参加省厅、市局培训多;购买公共服务;购买办公用品等,弥补办公经费不足等。在申报项目绩效评价时已经申报,预算完成率91%,预算整体支出情况较好。

    (二)项目绩效目标。

    一是审计项目预算执行率95%二是2021年度提出审计建议条数〉50;三是年初设定2021年度审计发现问题个数〉100;四是厉行勤俭节约,反对铺张浪费;五是审计项目符合规定的标准,达到审计署规定的审计质量;六是拓展审计监督的广度和深度,加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议。

    二、绩效评价工作开展情况

    (一)绩效评价目的、对象和范围严格执行《预算法》,强化支出责任,提高项目支出资金使用效益,对项目支出及项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。

    (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各股室(中心)抽选人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。

    (三)绩效评价工作过程。1、前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知2组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告3、分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。

    三、综合评价情况及评价结论

    (一)资金支付进度

    资金于2021年12月底全部支付到位。

    (二)资金使用情况

    2021年实际支出16.45万元,用于审计人员外出培训、异地审计等办公费用。

    (三)评价结论

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神为指导,全面贯彻落实省、市、区委审计委员会的部署要求,以年度审计工作任务为依托,以审计质量为重点,充分发挥审计机关监督职能,较好地完成了年度审计工作任务。2021年,审计计划的32个项目圆满完成。审计发现问题265个,查出问题资17104.24万元,其中:管理不规范资金16687.73万元涉及违纪违规资金281.25万元、应归还原渠道资金135.26万元,提出审计意见建议70条,向区纪委监委和相关部门移送线索4条。

    四、绩效评价指标分析

    1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。

    2.项目管理情况分析。领导重视,专人管理,责任明确。通过绩效自评与年初绩效目标的对比,发现项目大部分绩效目标设定比较清晰、准确,但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理,绩效标准设定不易于评价,主要原因在于对预算绩效工作理解不够深入,还需进一步加强预算绩效工作的学习。

    五、主要经验及做法

    纵向加强与市审计局的工作衔接,确保年度审计项目计划编制工作在上级审计机关的领导下有序推进,横向加强与区纪委监委、区委组织部、区教体局等单位的沟通联系,听取他们的意见和建议。同时,对审计对象数据库进行梳理更新,将近三年未审单位纳入2021年审计项目计划,做到从全局上统筹安排项目计划将审计工作融入到全区改革发展的各项决策部署当中

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